Atti amministrativi
Liquidazioni
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | ||
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 17/11/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 863 del 17/11/2020 Liquidazione fattura n.10/E del 10.11.2020 a favore del Geol. Nicoletta Toffaletti per attività di consulenza istruttoria al progetto di ampliamento Cava. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 16/11/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 826 del 16/11/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1543 DEL 31-10-2020 DITTA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO PROPAGANDA ELETTORALE, SEGGI ELETTORALI, PULIZIA E FACCHINAGGIO PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 16/11/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 839 del 16/11/2020 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V30/2 DEL 11-11-2020 DITT ASCN AZIENDA SERVIZI CIMITERIALI NEGRAR SRL PER LAVORI DI TINTEGGIATURA E SANIFICAZIONE DELLA CAPPELLA DEL CIMITERO DI NEGRAR CAPOLUOGO |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 16/11/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 838 del 16/11/2020 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V30/1 DEL 11-11-2020 DITTA ASCN AZIENDA SERVIZI CIMITERIALI NEGRAR SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA CAPPELLA DEL CIMITERO DI NEGRAR. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 16/11/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 829 del 16/11/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 2037/PA DEL 28.10.2020. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 16/11/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 906 del 16/11/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56 DEL 31.10.2020 DITTA L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI EDIFICI COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE 2020. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 16/11/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 842 del 16/11/2020 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INSIEME PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CENTRO ESTIVO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI FANE NELL' ESTATE 2020. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 16/11/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 949 del 16/11/2020 SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURE N. TIPO B-46/2020 E N. TIPO B-47/2020 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - OTTOBRE 2020 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 16/11/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 831 del 16/11/2020 Liquidazione fattura n. 1559 del 31/10/2020 emessa dalla ditta BETA Società Cooperativa Sociale con sede a Bussolengo (VR) in Via Vassanelli n.11 Codice fiscale e Partita IVA 02566350233, relativa al SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO PER DUE ANNI. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 16/11/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 830 del 16/11/2020 Liquidazione fattura n. A-277 del 04/11/2020 emessa dalla ditta TECNOVERDE s.r.l. con sede a S. Martino Buon Albergo 37036 (VR) in Viale del Lavoro 43 Codice fiscale e Partita IVA 03484210236, relativa al servizio di taglio piante con rifacimento del manto stradale. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 13/11/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 927 del 13/11/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 28-09-2020 ING. FAETTINI FEDERICO E FATTURA NR. 4PA DEL 28-09-2020 ING. QUINTARELLI ANDREA IN A.T.P. PER SALDO CSE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA DI PRUN CON RICOSTRUZIONE DELLA PARTE INAGIBILE PER MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CUP E91E17000270004 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 13/11/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 825 del 13/11/2020 LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DEI PREMI DELLA VII EDIZIONE DEL PREMIO DI LETTERATURA D'AVVENTURA "EMILIO SALGARI" ANNO 2020 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 13/11/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 862 del 13/11/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N.12_20 DEL 10.11.2020 A FAVORE DELLA DOTT.SA PAOLA MODENA PER LA REDAZIONE DELLE LINEE GUIDA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 12/11/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 818 del 12/11/2020 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA 2/36 DEL 27-10-2020 DITTA CO.BIT SRL PER LAVORI DI SISTEMAZIONE BUCHE E RAPPEZZI STRADALI PER MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO STRADALE - VIA MONTAGNOLA E VIA VIVALDI LOC. BOSCOPIANO FRAZ. ARBIZZANO |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 12/11/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 834 del 12/11/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' IL RIO SRL PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO "EMILIO SALGARI" DI LETTERATURA AVVENTUROSA EDIZIONE 2020 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 12/11/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 833 del 12/11/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1139 DEL 11.11.2020 EMESSA DA VIVENDA SRL E RELATIVA ALLA PUBBLICITA' LEGALE DEL BANDO DI GARA PER I SERVIZI ASSICURATIVI. CIG: |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 12/11/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 815 del 12/11/2020 Liquidazione fattura n. 946/PA del 22.10.2020, n. 990/PA del 23.10.2020, n.1044/PA del 28.10.2020 e nota di credito n.720/PA del 12.08.2020. CIG esente. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 10/11/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 828 del 10/11/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE" MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020 PER SERVIZI A FAVORE DI F.M.F. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 10/11/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 827 del 10/11/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA CAF CISL N. 80 DEL 26/10/2020 PER PRATICHE ASSEGNI FAMILIARI, BONUS GAS, ENERGIA ELETTRICA E IDRICO RACCOLTE NEL I SEMESTRE 2020. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 10/11/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 809 del 10/11/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 249 DEL 31-10-2020 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER "SERVIZIO LUCE 3 " PERIODO OTTOBRE 2020. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 10/11/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 807 del 10/11/2020 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54 DEL 30-10-2020 DITTA GRANDI F. SRL PER LAVORI DI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE IN LOC. PRUN - 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI - CUP E92G19000320001 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 10/11/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 824 del 10/11/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 04.11.2020 DELLA DITTA FIORI DA DESY DI NEGRAR DI VALPOLICELLA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 7 CORONE DI ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE "GIORNO DELL'UNITÀ NAZIONALE E LA GIORNATA DELLE FORZE ARMATE", PER UN IMPORTO PARI AD € 700,00, I.V.A 10% COMPRESA. CIG |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 10/11/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 823 del 10/11/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2102315 DEL 09.11.2020 DELLA DITTA SOLUZIONE S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DEL PACCHETTO ALL ANTICORRUZIONE - ANNUALE CIG |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 10/11/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 808 del 10/11/2020 Liquidazione fattura n.1022/FEL del 22.10.2020 a favore della ditta Ser.i.t. SRL località Montean n. 9/a, 37010 Cavaion Veronese. CIG 7910634DAD |
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AREA AMMINISTRATIVA | 09/11/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 812 del 09/11/2020 COMUNE DINEGRAR DI VALPOLICELLA - VR - COD. CAT. F 861 - CORRISPETTIVO PER RICHIESTA N. 98 CIE PERIODO DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2020 . RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 09/11/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 816 del 09/11/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N.63/001 DEL 14.09.2020 A FAVORE DEL DOTT.GEOL.CRISTIANO MASTELLA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLE ACQUE |
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AREA CONTABILE | 09/11/2020 |
AREA CONTABILE reg.gen. 814 del 09/11/2020 ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA AIDEM SRL |
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AREA CONTABILE | 09/11/2020 |
AREA CONTABILE reg.gen. 813 del 09/11/2020 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DIGITAL OFFICE SRL N. 2020 36/P |
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AREA AMMINISTRATIVA | 06/11/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 874 del 06/11/2020 LIQUIDAZIONE SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ANNO 2019 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 06/11/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 811 del 06/11/2020 CENTRI ESTIVI RICREATIVI 2020: LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 06/11/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 802 del 06/11/2020 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 22/S DEL 31/10/2020 DI EURO 142,84 PER FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2020. DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 06/11/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 810 del 06/11/2020 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 06/11/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 801 del 06/11/2020 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30179123 DEL 31/10/2020 DI EURO 66,86 PER LA FORNITURA DI GPL PER AUTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2020 - DITTA ENI SPA. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 06/11/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 803 del 06/11/2020 Liquidazione fattura n. 1407 del 30/10/2020 emessa dalla ditta BETA Società Cooperativa Sociale con sede a Bussolengo (VR) in Via Vassanelli n.11 Codice fiscale e Partita IVA 02566350233, relativa al servizio di sfalcio con recupero del rifiuto del canneto situato lungo Via Boscopiano in Loc. Montericco. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 05/11/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 822 del 05/11/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE QUINTA PARETE PER LA REALIZZAZIONE DELLE RASSEGNE DI SPETTACOLO A VILLA ALBERTINI 2020 |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 05/11/2020 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 821 del 05/11/2020 GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (DATA ENTRY E POSTALIZZAZIONE) MESE DI OTTOBRE 2020. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "MAGGIOLI SPA" DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) |
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AREA AMMINISTRATIVA | 03/11/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 792 del 03/11/2020 EROGAZIONE INTERVENTO PER IL SOSTEGNO ALL'ABITARE DI CUI ALLE DGR N. 1106/19 E N. 442/2020 ASSEGNATI CON DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI RG. N. 573 DEL 28.10.2020. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 03/11/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 789 del 03/11/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA TIPO B-48/2020 DELLA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) RELATIVA ALLA TRASCRIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 15.10.2020. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 03/11/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 806 del 03/11/2020 SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURE N. TIPO B-44/2020 E N. TIPO B-45/2020 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - SETTEMBRE 2020 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 02/11/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 817 del 02/11/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_20 DEL 30-10-2020 ING. LAVARINI LEONELLO PER PRESTAZIONI DI COLLAUDO DEI LAVORI DI RIORDINO DELL'AREA SPORTIVA A NORD DI NEGRAR DI VALP.LLA - LOTTO A - CUP E95H18000290004 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 02/11/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 805 del 02/11/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 02/11/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 788 del 02/11/2020 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2020. |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 02/11/2020 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 820 del 02/11/2020 SERVIZIO DI CUSTODIA VEICOLO SEQUESTRATO DAL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "LEPANTO 2" DI VILLAFRANCA DI VERONA |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 02/11/2020 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 819 del 02/11/2020 LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA TRASPOSIZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO DELLE TAVOLE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI CUI ALLE DIRETTIVE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "VERTICAL S.R.L. DI TORINO |
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SETTORE SERVIZI TRASVERSALI | 30/10/2020 |
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 783 del 30/10/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA/OSPEDALE SACRO CUORE PER BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2020 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 29/10/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 782 del 29/10/2020 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE VALIER, COMPRESE LE AREE ESTERNE, MESE DI SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE FATTURA. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 29/10/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 794 del 29/10/2020 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. VEN/1973 DEL 27-10-2020 ALLA DITTA ECOTRAFFIC SRL DI GUIDIZZOLO (MN) PER MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 29/10/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 793 del 29/10/2020 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15PA DEL 27.10.2020 DITTA CHIEVO COSTRUZIONI SRL PER LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA BUSA LOC. MORON |
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AREA AMMINISTRATIVA | 29/10/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 791 del 29/10/2020 ISTRUZIONE. FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER L'ADEGUAMENTO DELLE AULE SCOLASTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE DITTA MOBILFERRO S.R.L. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 28/10/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 835 del 28/10/2020 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA DI EURO 888,16,00 PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO NEI SEGGI DURANTE LE CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2020 - DITTA SICONTRAF SRL |
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