Comune di Negrar di Valpolicella
Portale Istituzionale

Atti amministrativi

Liquidazioni

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AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 642 del 02/08/2022
ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE ORE STRAORDINARIE ESEGUITE NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2022 DAGLI ADETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER IL CONTROLLO DELLA NORMATIVA VIGENTE COVID19.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 650 del 01/08/2022
SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 32569939 E NR. 32567972 DEL 18/07/2022 PER EURO 609,50 PER NOLEGGIO E QUOTA BOLLO DI NR 3 FIAT PANDA. PERIODO GIUGNO 2022 - DITTA LEASPLAN ITALIA SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 658 del 01/08/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/220761 DEL 26-07-2022 EMESSA DA BOXXAPPS SRL PER LA FORNITURA, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E FORMAZIONE DELLA PIATTAFORMA APPLICATIVA PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE INCLUSI I SERVIZI DI BACKUP E DISASTERY RECOVERY. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 644 del 01/08/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010779098 DEL 28-07-2022 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PERIODO 14.04.2022 - 13.07.2022. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 647 del 01/08/2022
LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - QUARTO BIMESTRE ANNO 2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 641 del 01/08/2022
Liquidazione fattura n. 772/FEL del 28/06/2022, n. 791/FEL del 29/06/2022, n. 802/FEL del 31/05/2022, emesse dalla ditta SER.I.T. CIG 8816721C53
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 638 del 28/07/2022
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49 DEL 18-07-2022 E NR. 50 DEL 18-07-2022 DITTA ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. SRL PER RICONOSCIMENTO COMPENSAZIONE PREZZI I° SEMESTRE 2021 E 5^ SAL STRAORDINARIO - CUP E96J16000790002 PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO.
AREA CONTABILE
reg.gen. 640 del 28/07/2022
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI GIUGNO 2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 629 del 27/07/2022
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 113/2022 DEL 20-07-2022 DITTA ERREGI SRL PER FORNITURA E POSA DELL'ARREDO URBANO (PANCHINA E PENSILINA BUS) LAVORI DI "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' IN LOC. SAN VITO S.P. 12. - CUP E99J17000840009 E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 114/2022 DEL 21/07/2022 PER COMPENSAZIONE PREZZI II SEMESTRE 2021.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 628 del 27/07/2022
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022/1386818 DEL 12/07/2022 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA TOARI IN NEGRAR DI VALP.LLA NEL PERIODO GIUGNO 2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 627 del 26/07/2022
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 993 DEL 30-06-2022 DITTA BETA SOCIETA' COOP.SOCIALE PER SERVIZIO ALLESTIMENTO PROPAGANDA ELETTORALE, PULIZIA, E MONTAGGIO/SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12.06.2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 626 del 26/07/2022
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022005813 DEL 18-07-2022, NR. 2022306991 DEL 18-07-2022 E NR. 2022005815 DEL 18-07-2022 DITTA SIRAM SPA PER CONVENZIONE CONSIP "SIE 3" "SERVIZIO ENERGIA E MANUTENZIONE PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT ARBIZZANO ED ALTRI EDIFICI NEL PERIODO II° TRIMESTRE 2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 625 del 26/07/2022
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022005640 DEL 12/07/2022, NR. 202205641 DEL 12/07/2022 E NR. 2022306889 DEL 12/07/2022 DITTA SIRAM SPA PER CONVENZIONE CONSIP "SIE 3" "SERVIZIO ENERGIA E MANUTENZIONE" CONGUAGLI PERIODO 01/10/2019 - 30/09/2020
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 637 del 25/07/2022
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO "CARD. A. VALIER" COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU DI PADOVA
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 635 del 25/07/2022
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 262 DEL 30.06.2022 E N. 297 DELL'11.07.2022.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 696 del 25/07/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI DON CARLO STEEB N. 202/PA DEL 30.06.2022
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 633 del 25/07/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE" MESE DI APRILE 2022 PER PAGAMENTO SERVIZI A FAVORE DI F.M.F.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 623 del 25/07/2022
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 274 DEL 30-06-2022 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 MESE DI GIUGNO 2022 CON CESSIONE CREDITO BPER
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 619 del 25/07/2022
FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.FE000103 DEL 19.07.2022 PROT.N.21383 DEL 21.07.2022 DELLA DITTA MION PAOLO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLO SCANNER BROTHER SERIE ASD 2200 PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 621 del 25/07/2022
SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000082 DEL 12.07.2022 PROT.N.21024 DEL 18.07.2022 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLE SPESE ANTICIPATE GESTION VERBALI C.D.S. DEL MESE DI GIUGNO 2022
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 620 del 25/07/2022
SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000080 DEL 12.07.2022 PROT.N.21023 DEL 18.07.2022 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLE SPESE GESTIONE VERBALI C.D.S. DEL MESE DI GIUGNO 2022 .
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 618 del 25/07/2022
SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALL'ACCESSO AL CENTRO ELABORAZIONE DATIDEI SERVIZI INFORMATICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI RELATIVI AL SECONDO TRIMESTRE 2022 . CIG ESENTE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 645 del 22/07/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI GIUGNO 2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 651 del 21/07/2022
LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER IL PERIODO 31.12.2020 - 31.12.2021. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 614 del 21/07/2022
Liquidazione fattura n.1007 del 30.06.2022 relativa al servizio di manutenzione area verde rotonda S. Maria, emessa dalla ditta BETA Società cooperativa.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 634 del 20/07/2022
SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 100/03/2022
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 608 del 20/07/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE CENTRO ASSISTENZA FERMO SISTO ZERBATO N. 92/B DEL 30.06.2022.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 631 del 20/07/2022
GESTIONE DEL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SPAZIO APERTO ONLUS N. 779/2022, 780/2022, 782/2022, N. 848/2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 622 del 20/07/2022
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29 DEL 14/07/2022 PROT 21002 DEL 16/07/2022 DI EURO 90,40 RELATIVA A FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA E MINUTERIA PER GLI OPERATORI COMUNALI. DITTA HOBBY SERVICE SNC.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 616 del 20/07/2022
Liquidazione fattura n.1129/PA del 04/07/2022 n.1174/PA del 11/07/2022 e n.1205/PA del 12/07/2022 emesse dal consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero. CIG esente
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 613 del 19/07/2022
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 636 del 19/07/2022
SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 103/3/2022.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 632 del 19/07/2022
SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 796/2022, N.797/ 2022 E N. 798 /2022.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 612 del 19/07/2022
COD. CAT F861 - RICHIESTE CIE 01/07/2022-15/07/2022 . RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 630 del 19/07/2022
SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 781/2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 617 del 19/07/2022
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 510,73. RELATIVE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI MAGGIO 2022 DITTA ENEL ENERGIA SPA. CONVENZIONE CONSIP EE 18 LOTTO 5 VENETO
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 607 del 19/07/2022
SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DELLA DITTA SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L. DI SEREGNO (MB) NR.001221 DEL 17.06.2022 PROT.N.18925 DEL 25/06/2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ED INSTALLAZIONE NUOVI SITI DI LETTURA TARGHE FUNZIONALI AL CONTROLLO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 615 del 19/07/2022
Liquidazione fattura n.7/S del 30.06.2022, nota di credito n.8/S del 30.06.2022 e n. 9/S del 30.06.2022 emesse dalla ditta Zantedeschi SRL per la fornitura di materiale florovivaistico e manutenzione verde.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 610 del 18/07/2022
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS MESE DI GIUGNO 2022.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 609 del 18/07/2022
ISTRUZIONE. FORNITURA CANONE TRIENNALE PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE DEDALO.TOP PER LA GESTION DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA A.T. SERVICE DI ARBIZZANO PER CANONE GESTIONE A.S. 2022/23.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 605 del 15/07/2022
Liquidazione fattura n.879 del 30.06.2022 emessa dalla ditta Beta Società Cooperativa Sociale per il servizio manutenzione aree verdi, cigli stradali e aree sensibili.
AREA CONTABILE
reg.gen. 603 del 15/07/2022
RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 308/SP DELLA DITTA IDEAPA SRL
AREA CONTABILE
reg.gen. 601 del 15/07/2022
ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09744/S GRAFICHE E. GASPARI SRL
AREA CONTABILE
reg.gen. 602 del 15/07/2022
ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005954256 DITTA MAGGIOLI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 604 del 14/07/2022
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5-2022-PA DEL 11/07/2022 DI ING. REMIGIO LUCCHINI PER INCARICO DI PROGETTAZIONE DEF./ESEC., COORDINAMENTO SICUREZZA E D.L., DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO IN VIA BUSA IN LOC. MORON - CUP E99J19000180004
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 646 del 14/07/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA 1/221152 DITTA HALLEY VENETO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 598 del 13/07/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA TEATRO ARMATHAN PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 593 del 13/07/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI GIUGNO 2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 594 del 13/07/2022
LIQUIDAZIONE FATTURE PROMAL SRL PER LA FORNITURA DI NR. DUE TENDE A RULLO PER LA SALA STUDIO DELLA FRAZIONE DI MAZZANO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 606 del 13/07/2022
Liquidazione fattura n.1054/PA del 16.06.2022 servizio mese giugno e nota credito n.1104/PA del 16.06.2022, emesse dal Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero. CIG esente

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